麻豆视传媒app官方免费下载|91麻豆传媒破解版app免费版|爱豆苏娅国产传媒|麻豆文化传媒www|欧美精品啪啪一区二区三区|国产精品视频一页|日本电影东京热|麻豆视传媒app官方下载与字幕|日夜夜操|麻豆视传媒在线,国产麻豆高清精品,亚洲wu码,兔子先生节目在线观看免费

  |     |   社會服務網   |  
投訴監(jiān)督熱線:監(jiān)察審計部 0757-29973378
佛山市順德區(qū)社會創(chuàng)新中心是順德區(qū)委區(qū)政府設立的法定機構,是順德社會治理創(chuàng)新樞紐和智庫,。
財務公開
您的當前位置:首頁>信息公開>財務公開
順德區(qū)社會創(chuàng)新中心2015年部門預算
時間:2016年07月20日   瀏覽次數:1568   作者:順德社會創(chuàng)新中心   來源:

順德區(qū)社會創(chuàng)新中心2015年部門預算

 

   

 

第一部分  社會創(chuàng)新中心主要職能

第二部分  2015年部門預算安排情況說明

第三部分  2015年部門預算表
一,、收支預算總表

二,、資金支出預算表

三,、基本支出明細表

            四,、“三公”經費財政撥款預算表



第一部分  社會創(chuàng)新中心概況


       作為順德區(qū)的法定機構,,順德區(qū)社會創(chuàng)新中心(以下簡稱“社會創(chuàng)新中心”)主要承擔研究社會問題,、培育社會組織、扶持社會企業(yè),、推動商界合作,、促進社會參與、推動社會創(chuàng)新,、培訓社會人才等核心職責。根據《佛山市順德區(qū)社會創(chuàng)新中心管理辦法》,,中心具體職能與任務如下:

      (一)根據區(qū)政府相關政策,,充分整合和利用財政資金、公益慈善投入,、社會和金融資本等,,培育、扶持和提升社會組織及社會企業(yè),,推動和發(fā)展公益創(chuàng)業(yè),、公益創(chuàng)投及社會創(chuàng)新項目,創(chuàng)新社會管理和公共服務模式,,提升社會自我管理,、自我服務的能力。規(guī)范管理和科學運營區(qū)政府扶持社會組織與社會企業(yè)發(fā)展專項資金,,帶動社會資金投入,。

      (二)引進和培養(yǎng)社會研究機構,結合順德綜合改革和針對社會問題,,搜集和分析民意民情,,進行深入持續(xù)的調查和研究,提出社會問題的解決方案,,搭建社會問題收集,、調查,、分析資源中心及其解決方案的智慧庫,推動社會問題和矛盾的化解,,促進社會穩(wěn)定和諧,。開展社會管理和公共服務標準化研究,促進順德社會建設的專業(yè)化,、精細化,。

      (三)推動企業(yè)、社會組織,、公眾參與社會實踐和公共服務,,落實社會榮譽制度,開展公民教育,,推動企業(yè)履行社會責任,;創(chuàng)建社會服務網絡平臺,建立市民互助中心,,搭建政府,、企業(yè)、社會組織,、社會企業(yè),、志愿者等社會服務力量與市民聯系、互動,、參與的橋梁,,促進社會互助,推動社會多方參與,、協同共治格局的形成,。

      (四)開展社會組織和社會企業(yè)人員、社會工作者,、志愿者等社會工作人才培訓和提升,,為順德社會建設和管理創(chuàng)新培養(yǎng)、儲備專業(yè)人才,。

       (五)協助鎮(zhèn)(街道),、村(社區(qū))開展社會管理和公共服務創(chuàng)新,推動鄉(xiāng)村,、社區(qū)實驗活動,。

       (六)就我區(qū)的社會建設和管理創(chuàng)新工作提出意見和政策性建議。

       (七)承接區(qū)政府交辦的其他工作任務,。

 

第二部分  2015年部門預算安排情況說明

 

一,、2015年部門預算收支情況總體說明

社會創(chuàng)新中心2015年收支總預算819.28萬元,其中:本年收入819.28萬元,;本年支出818.67萬元,。

 

二,、2015年收入預算情況說明

社會創(chuàng)新中心2015年度收入預算819.28萬元,其中:財政撥款778.58萬元,,占95.03%,;上級補助收入0萬元,占0%,;事業(yè)收入0萬元,,占0%(其中,財政專戶管理資金0萬元),;事業(yè)單位經營收入39.7萬元,,占4.85%;上年結轉和結余0萬元,,占0%,;其他各類資金1萬元,占0.12%,。

 

三,、2015年支出預算情況說明

社會創(chuàng)新中心2015年度支出預算818.67萬元。按支出預算的功能分類,,包括一般公共服務支出778.58萬元,,占95.1%;事業(yè)單位經營支出40.09萬元,,占4.9%,;社會保障和就業(yè)支出0萬元,占0%,;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元,占0%,;住房保障支出0萬元,,占0%

 

(一)資金支出預算情況

1.支出預算規(guī)模變化情況,。社會創(chuàng)新中心2015年資金支出預算818.67萬元,,其中:基本支出安排347.58萬元,項目支出安排471.09萬元,。

2.支出預算結構及具體安排情況,。2015年部門預算中,資金支出預算用于以下方面:一般公共服務支出占95.1%,;事業(yè)單位經營支出占4.9%,;社會保障和就業(yè)支出占0%;醫(yī)療衛(wèi)生支出占0%,;住房保障支出占0%,。

 

(二)2015年部門預算“三公”經費情況

2015三公經費財政撥款預算合計11.44萬元,。其中:因公出國(境)經費預算0萬元,占0%,;公務用車購置及運行費預算2.64萬元(包括:公務用車購置費0萬元,、公務用車運行費2.64萬元),占23.08%,;公務接待費預算8.8萬元,,占76.92%

20160901162508_7432.png

(附“三公”經費餅圖)



第三部分  2015年部門預算表


表一   順德區(qū)社會創(chuàng)新中心2015年收支預算總表

單位:萬元
收入支出
項目決算數項目決算數
一,、財政撥款778.58一,、一般公共服務支出798.35
其中:1、一般公共預算778.58二,、外交支出
2,、政府性基金預算
三、國防支出
二,、上級補助收入
四,、教育支出
三、事業(yè)收入
五,、科學技術支出
其中:財政專戶管理資金
六,、文化體育與傳媒支出
四、事業(yè)單位經營收入39.70七,、住房保障支出20.32
五,、附屬單位繳款收入


六、其它收入1.00

本年收入合計819.28本年支出合計818.67
用事業(yè)基金彌補收支差額
年末結轉和結余結轉0.61
上年結轉和結余


         819.28         819.28

表二      順德區(qū)社會創(chuàng)新中心2015年資金支出預算表

單位:萬元


   科目編碼功能分類科目
合計其中:一般公共預算政府基金性預算基本支出
項目支出
備注
小計
其中:一般公共預算政府性基金預算
小計其中:一般公共預算政府性基金預算
201一般公共服務支出798.35
798.35
327.26

471.09


20103
政府辦公廳()及相關機構事務798.35798.35
327.26

471.09


2010399其他政府辦公廳()及相關機構事務支出798.35798.35
327.26

471.09


221住房保障支出20.3220.32
20.32





22102住房改革支出20.3220.32
20.32





2210201住房公積金20.3220.32
20.32






合計818.67818.67
347.58

471.09




表三  順德區(qū)社會創(chuàng)新中心2015部門預算基本支出明細表

單位:萬元


支出經濟分類科目
預算數
一,、工資福利支出270.50
基本工資229.50
津貼補貼
12.80
社會保障費28.50
二,、商品和服務支出56.76
辦公費20.45
水費0.55
電費10.00
會議費1.76
培訓費
2.00
公務接待費
8.80
福利費
10.56
公務用車運行維護費
2.64
其他交通費用
三、對個人和家庭的補助20.32
離休費

退休費
生活補助
住房公積金20.32
購房補貼
其他對個人和家庭的補助
支出合計
347.58


表四    順德區(qū)社會創(chuàng)新中心2015年“三公”經費財政撥款預算表


單位:萬元


“三公”經費合計

因公出國(境)支出

公務接待費支出公務用車購置及運行維護費支出
小計公務用車運行維護費支出公務用車購置支出
11.44
08.802.64
2.640


備注:

(一)2015年,,順德區(qū)社會創(chuàng)新中心“三公”經費財政撥款支出預算11.44萬元,,比2014年預算下降36.59%。其中:因公出國(境)支出下降(增長)0%,,公務接待費支出下降42.86%,,公務用車購置及運行維護費支出下降(增長)0%?!叭苯涃M下降的主要原因是:減少公務接待費開支,,并且嚴格執(zhí)行有關接待用餐標準不鋪張浪費

(二)因公出國(境)費是指單位工作人員和專家公務出國(境)的住宿費,、旅費,、伙食補助費、雜費、培訓費等支出,。(因公出國(境)費實行全區(qū)統籌 ,,不納入單位年初預算安排,如發(fā)生因公出國(境)事項,,需按一事一議的方式專題報區(qū)政府辦理審批核定手續(xù),,獲批后再安排相應的經費預算。)

(三)公務接待費是指按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用,。主要用于對外開展合作和交流,、與國內相關單位交流業(yè)務工作情況及接受工作檢查指導等發(fā)生的接待支出。

(四)公務用車購置及運行維護費是指公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及公務用車租用費,、燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費等支出,。



Copyright ? 2013-2020 順德社會創(chuàng)新中心 All Rights Reserved.
粵ICP備13038675號-5    粵公網安備 44060602000279號
網站地圖