順德區(qū)社會創(chuàng)新中心2015年部門預算
目 錄
第一部分 社會創(chuàng)新中心主要職能
第二部分 2015年部門預算安排情況說明
第三部分 2015年部門預算表
一,、收支預算總表
二,、資金支出預算表
三,、基本支出明細表
四,、“三公”經費財政撥款預算表
第一部分 社會創(chuàng)新中心概況
作為順德區(qū)的法定機構,,順德區(qū)社會創(chuàng)新中心(以下簡稱“社會創(chuàng)新中心”)主要承擔研究社會問題,、培育社會組織、扶持社會企業(yè),、推動商界合作,、促進社會參與、推動社會創(chuàng)新,、培訓社會人才等核心職責。根據《佛山市順德區(qū)社會創(chuàng)新中心管理辦法》,,中心具體職能與任務如下:
(一)根據區(qū)政府相關政策,,充分整合和利用財政資金、公益慈善投入,、社會和金融資本等,,培育、扶持和提升社會組織及社會企業(yè),,推動和發(fā)展公益創(chuàng)業(yè),、公益創(chuàng)投及社會創(chuàng)新項目,創(chuàng)新社會管理和公共服務模式,,提升社會自我管理,、自我服務的能力。規(guī)范管理和科學運營區(qū)政府扶持社會組織與社會企業(yè)發(fā)展專項資金,,帶動社會資金投入,。
(二)引進和培養(yǎng)社會研究機構,結合順德綜合改革和針對社會問題,,搜集和分析民意民情,,進行深入持續(xù)的調查和研究,提出社會問題的解決方案,,搭建社會問題收集,、調查,、分析資源中心及其解決方案的智慧庫,推動社會問題和矛盾的化解,,促進社會穩(wěn)定和諧,。開展社會管理和公共服務標準化研究,促進順德社會建設的專業(yè)化,、精細化,。
(三)推動企業(yè)、社會組織,、公眾參與社會實踐和公共服務,,落實社會榮譽制度,開展公民教育,,推動企業(yè)履行社會責任,;創(chuàng)建社會服務網絡平臺,建立市民互助中心,,搭建政府,、企業(yè)、社會組織,、社會企業(yè),、志愿者等社會服務力量與市民聯系、互動,、參與的橋梁,,促進社會互助,推動社會多方參與,、協同共治格局的形成,。
(四)開展社會組織和社會企業(yè)人員、社會工作者,、志愿者等社會工作人才培訓和提升,,為順德社會建設和管理創(chuàng)新培養(yǎng)、儲備專業(yè)人才,。
(五)協助鎮(zhèn)(街道),、村(社區(qū))開展社會管理和公共服務創(chuàng)新,推動鄉(xiāng)村,、社區(qū)實驗活動,。
(六)就我區(qū)的社會建設和管理創(chuàng)新工作提出意見和政策性建議。
(七)承接區(qū)政府交辦的其他工作任務,。
第二部分 2015年部門預算安排情況說明
一,、2015年部門預算收支情況總體說明
社會創(chuàng)新中心2015年收支總預算819.28萬元,其中:本年收入819.28萬元,;本年支出818.67萬元,。
二,、2015年收入預算情況說明
社會創(chuàng)新中心2015年度收入預算819.28萬元,其中:財政撥款778.58萬元,,占95.03%,;上級補助收入0萬元,占0%,;事業(yè)收入0萬元,,占0%(其中,財政專戶管理資金0萬元),;事業(yè)單位經營收入39.7萬元,,占4.85%;上年結轉和結余0萬元,,占0%,;其他各類資金1萬元,占0.12%,。
三,、2015年支出預算情況說明
社會創(chuàng)新中心2015年度支出預算818.67萬元。按支出預算的功能分類,,包括一般公共服務支出778.58萬元,,占95.1%;事業(yè)單位經營支出40.09萬元,,占4.9%,;社會保障和就業(yè)支出0萬元,占0%,;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元,占0%,;住房保障支出0萬元,,占0%。
(一)資金支出預算情況
1.支出預算規(guī)模變化情況,。社會創(chuàng)新中心2015年資金支出預算818.67萬元,,其中:基本支出安排347.58萬元,項目支出安排471.09萬元,。
2.支出預算結構及具體安排情況,。2015年部門預算中,資金支出預算用于以下方面:一般公共服務支出占95.1%,;事業(yè)單位經營支出占4.9%,;社會保障和就業(yè)支出占0%;醫(yī)療衛(wèi)生支出占0%,;住房保障支出占0%,。
(二)2015年部門預算“三公”經費情況
2015年 “三公”經費財政撥款預算合計11.44萬元,。其中:因公出國(境)經費預算0萬元,占0%,;公務用車購置及運行費預算2.64萬元(包括:公務用車購置費0萬元,、公務用車運行費2.64萬元),占23.08%,;公務接待費預算8.8萬元,,占76.92%。
(附“三公”經費餅圖)
第三部分 2015年部門預算表
表一 順德區(qū)社會創(chuàng)新中心2015年收支預算總表
單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||
項目 | 決算數 | 項目 | 決算數 |
一,、財政撥款 | 778.58 | 一,、一般公共服務支出 | 798.35 |
其中:1、一般公共預算 | 778.58 | 二,、外交支出 | |
2,、政府性基金預算 | 三、國防支出 | ||
二,、上級補助收入 | 四,、教育支出 | ||
三、事業(yè)收入 | 五,、科學技術支出 | ||
其中:財政專戶管理資金 | 六,、文化體育與傳媒支出 | ||
四、事業(yè)單位經營收入 | 39.70 | 七,、住房保障支出 | 20.32 |
五,、附屬單位繳款收入 | |||
六、其它收入 | 1.00 | ||
本年收入合計 | 819.28 | 本年支出合計 | 818.67 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 年末結轉和結余結轉 | 0.61 | |
上年結轉和結余 | |||
收 入 總 計 | 819.28 | 支 出 總 計 | 819.28 |
表二 順德區(qū)社會創(chuàng)新中心2015年資金支出預算表
單位:萬元
科目編碼 | 功能分類科目 | 合計 | 其中:一般公共預算 | 政府基金性預算 | 基本支出 | 項目支出 | 備注 | ||||
小計 | 其中:一般公共預算 | 政府性基金預算 | 小計 | 其中:一般公共預算 | 政府性基金預算 | ||||||
201 | 一般公共服務支出 | 798.35 | 798.35 | 327.26 | 471.09 | ||||||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 798.35 | 798.35 | 327.26 | 471.09 | ||||||
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 | 798.35 | 798.35 | 327.26 | 471.09 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 20.32 | 20.32 | 20.32 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 20.32 | 20.32 | 20.32 | |||||||
2210201 | 住房公積金 | 20.32 | 20.32 | 20.32 | |||||||
合計 | 818.67 | 818.67 | 347.58 | 471.09 |
表三 順德區(qū)社會創(chuàng)新中心2015部門預算基本支出明細表
單位:萬元
支出經濟分類科目 | 預算數 |
一,、工資福利支出 | 270.50 |
基本工資 | 229.50 |
津貼補貼 | 12.80 |
社會保障費 | 28.50 |
二,、商品和服務支出 | 56.76 |
辦公費 | 20.45 |
水費 | 0.55 |
電費 | 10.00 |
會議費 | 1.76 |
培訓費 | 2.00 |
公務接待費 | 8.80 |
福利費 | 10.56 |
公務用車運行維護費 | 2.64 |
其他交通費用 | |
三、對個人和家庭的補助 | 20.32 |
離休費 | |
退休費 | |
生活補助 | |
住房公積金 | 20.32 |
購房補貼 | |
其他對個人和家庭的補助 | |
支出合計 | 347.58 |
表四 順德區(qū)社會創(chuàng)新中心2015年“三公”經費財政撥款預算表
單位:萬元
“三公”經費合計 | 因公出國(境)支出 | 公務接待費支出 | 公務用車購置及運行維護費支出 | ||
小計 | 公務用車運行維護費支出 | 公務用車購置支出 | |||
11.44 | 0 | 8.80 | 2.64 | 2.64 | 0 |
備注:
(一)2015年,,順德區(qū)社會創(chuàng)新中心“三公”經費財政撥款支出預算11.44萬元,,比2014年預算下降36.59%。其中:因公出國(境)支出下降(增長)0%,,公務接待費支出下降42.86%,,公務用車購置及運行維護費支出下降(增長)0%?!叭苯涃M下降的主要原因是:減少公務接待費開支,,并且嚴格執(zhí)行有關接待用餐標準不鋪張浪費。
(二)因公出國(境)費是指單位工作人員和專家公務出國(境)的住宿費,、旅費,、伙食補助費、雜費、培訓費等支出,。(因公出國(境)費實行全區(qū)統籌 ,,不納入單位年初預算安排,如發(fā)生因公出國(境)事項,,需按一事一議的方式專題報區(qū)政府辦理審批核定手續(xù),,獲批后再安排相應的經費預算。)
(三)公務接待費是指按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用,。主要用于對外開展合作和交流,、與國內相關單位交流業(yè)務工作情況及接受工作檢查指導等發(fā)生的接待支出。
(四)公務用車購置及運行維護費是指公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及公務用車租用費,、燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費等支出,。